課程描述INTRODUCTION
營(yíng)改增對(duì)企業(yè)稅負(fù)影響
· 董事長(zhǎng)· 總經(jīng)理· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 高層管理者
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
營(yíng)改增對(duì)企業(yè)稅負(fù)影響
課程背景:
*決定2016年5月1日全面實(shí)施營(yíng)改增,在營(yíng)改增之前按照收入總額的繳納營(yíng)業(yè)稅,營(yíng)改增之后采用銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的辦法繳納增值稅,因此,當(dāng)可抵減的進(jìn)項(xiàng)稅直接影響稅負(fù),最終影響企業(yè)受益。然而,我國(guó)采用以票治稅,如果沒(méi)有取得規(guī)范的發(fā)票,就不能抵扣,因此,營(yíng)改增之后對(duì)金融業(yè)的稅負(fù)會(huì)產(chǎn)生影響。
掌握營(yíng)改增之后的會(huì)計(jì)核算、價(jià)稅分離和發(fā)票管理技巧,對(duì)減輕企業(yè)稅負(fù)至關(guān)重要。
課程收益:
1、掌握增值稅知識(shí),學(xué)會(huì)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算方法;
2、掌握增值稅的會(huì)計(jì)核算方法;
3、掌握營(yíng)改增對(duì)稅負(fù)的影響;
4、掌握營(yíng)改增后的發(fā)票管理
5、金融業(yè)增值稅籌劃技巧
課程大綱:
模塊一、解讀《營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)辦法》等法規(guī)
1、營(yíng)改增的背景簡(jiǎn)介
2、解讀《營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)辦法》
1)一般納稅人和小規(guī)模納稅人;
2)增值稅稅率和征收率;
3)應(yīng)納稅額計(jì)算和計(jì)算方法;
4)視同銷(xiāo)售行為和不予抵扣事項(xiàng);
5)納稅義務(wù)、納稅地點(diǎn)和納稅時(shí)間;
6)稅收減免政策;
7)納稅管理。
3、解讀《營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》
1)兼營(yíng)行為
2)不征收增值稅項(xiàng)目
3)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
4)進(jìn)項(xiàng)稅額
5)計(jì)稅方法
6)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)
7)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)
4、解讀《營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)過(guò)渡政策規(guī)定》
1)增值稅免稅政策規(guī)定;
2)增值稅退稅政策規(guī)定;
3)增值稅優(yōu)惠政策。
模塊二、增值稅核算
1、增值稅核算科目設(shè)置
2、一般納稅人增值稅核算
3、小規(guī)模納稅人增值稅
模塊三、營(yíng)改增對(duì)稅負(fù)的影響及對(duì)策
1、營(yíng)改增之后的定價(jià)策略對(duì)稅負(fù)的影響及對(duì)策
2、材料、人工、固定資產(chǎn)、設(shè)施的不同情況下如何影響稅負(fù)及對(duì)策
1)材料采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)注要點(diǎn)
2)勞務(wù)分包管理要點(diǎn)
3)固定資產(chǎn)和建筑設(shè)施管理
3、營(yíng)改增之后不同業(yè)務(wù)模式對(duì)稅負(fù)影響及對(duì)策
1)自銷(xiāo)模式;
2)委托銷(xiāo)售模式;
3)購(gòu)買(mǎi)還是租賃決策。
模塊四、增值稅發(fā)票管理
1、《中法人民共和國(guó)刑法》《稅收征管法》《增值稅條例》等對(duì)增值稅發(fā)票的規(guī)定
2、制訂增值稅發(fā)票管理辦法
1)明確增值稅發(fā)票的取得、開(kāi)票、認(rèn)證、保管責(zé)任;
2)明確增值稅核算辦法
3)明確增值稅發(fā)票取得要求及處罰措施。
模塊五、營(yíng)改增后的納稅籌劃
1、增值稅籌劃總體原則;
2、設(shè)備購(gòu)買(mǎi)與租賃籌劃;
3、調(diào)整關(guān)聯(lián)交易方式;
4、合同簽訂關(guān)注要點(diǎn)。
營(yíng)改增對(duì)企業(yè)稅負(fù)影響
轉(zhuǎn)載:http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/259101.html
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