综合亚洲欧美,亚洲欧洲另类,逼逼爱爱,国产限制,欧美 久久国产亚洲日韩一本,欧美日韩专区国产精品,久久精品

全國 [城市選擇] [會員登錄] [講師注冊] [機構注冊] [助教注冊]  
中國企業(yè)培訓講師
企業(yè)內部控制流程手冊
 
講師:胡樂群 瀏覽次數(shù):2547

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領導· 其他人員

培訓講師:胡樂群    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

內部控制流程課程

【培訓大綱】
目 錄
第1章 企業(yè)內部控制流程—資金
1.1 資金與授權批準控制
1.1.1 資金支付業(yè)務流程
1.1.2 資金授權審批流程
1.2 現(xiàn)金和銀行存款控制
1.2.1 借出款項審批流程
1.2.2 銀行賬戶核對流程

第2章 企業(yè)內部控制流程—采購
2.1.請購審批與預算控制
2.1.1 請購審批業(yè)務流程
2.1.2 采購預算業(yè)務流程
2.2 采購與采購驗收控制
2.2.1 采購業(yè)務招標流程
2.2.2 供應商的評選流程

第3章 企業(yè)內部控制流程—存貨
3.1 存貨與授權批準控制
3.1.1 存貨采購請購流程
3.1.2 存貨采購管理流程
3.2 存貨驗收與保管控制
3.2.1 外購存貨驗收流程
3.2.2 存貨存放管理流程

第4章 企業(yè)內部控制流程—銷售
4.1 銷售與授權審批控制
4.1.1 銷售業(yè)務審批流程
4.1.2 銷售定價業(yè)務流程
4.2 銷售發(fā)貨與合同控制
4.2.1 銷售發(fā)貨業(yè)務流程
4.2.2 賒銷業(yè)務管控流程

第5章 企業(yè)內部控制流程—工程項目
5.1 工程項目與授權批準控制
5.1.1 工程項目業(yè)務流程
5.1.2 工程項目審批流程
5.2 工程項目評價與發(fā)包控制
5.2.1 項目評價分析流程
5.2.2 項目發(fā)包控制流程

第6章 企業(yè)內部控制流程—固定資產(chǎn)
6.1 資產(chǎn)管理與審批控制
6.1.1 固定資產(chǎn)管理流程
6.1.2 固定資產(chǎn)計提折舊審批流程
6.2 資產(chǎn)取得與驗收控制
6.2.1 固定資產(chǎn)請購流程
6.2.2 固定資產(chǎn)租賃流程

第7章 企業(yè)內部控制流程—無形資產(chǎn)
7.1 無形資產(chǎn)審批與業(yè)務控制
7.1.1 外購資產(chǎn)請購審批流程
7.1.2 無形資產(chǎn)業(yè)務流程
7.2 資產(chǎn)取得與驗收控制
7.2.1 無形資產(chǎn)投資預算流程
7.2.2 無形資產(chǎn)交付驗收流程

第8章 企業(yè)內部控制流程—長期股權投資
8.1 長期股權管理與審批控制
8.1.1 長期股權投資管理流程
8.1.2 投資項目減值準備審批流程
8.2 投資分析與決策控制
8.2.1 投資評估分析流程
8.2.2 投資決策審批流程

第9章 企業(yè)內部控制流程—籌資
9.1 籌資與授權審批控制
9.1.1 籌資業(yè)務管理流程
9.1.2 籌資授權批準流程
9.2 籌資決策與審批控制
9.2.1 籌資決策管理流程
9.2.2 重大籌資方案審批流程

第10章 企業(yè)內部控制流程—預算
10.1 預算與授權批準控制
10.1.1 預算工作業(yè)務流程
10.1.2 預算業(yè)務授權流程
10.2 預算編制與審批控制
10.2.1 預算編制業(yè)務流程
10.2.2 預算草案編報流程

第11章 企業(yè)內部控制流程—成本費用
11.1 成本費用核算與控制
11.1.1 成本費用核算流程
11.1.2 成本費用控制流程
11.2 成本費用目標與預測控制
11.2.1 成本費用目標確定流程
11.2.2 成本費用預測方案制定流程

第12章 企業(yè)內部控制流程—擔保
12.1 擔保與評估審批控制
12.1.1 擔保業(yè)務管理流程
12.1.2 擔保業(yè)務風險評估流程
12.2 擔保監(jiān)督與披露控制
12.2.1 擔保項目跟蹤監(jiān)督流程
12.2.2 擔保項目信息披露流程

第13章 企業(yè)內部控制流程—合同
13.1 合同與審批控制
13.1.1 合同管理流程
13.1.2 合同談判流程
13.2 合同訂立登記控制
13.2.1 合同簽訂流程
13.2.2 合同登記流程

第14章 企業(yè)內部控制流程—業(yè)務外包
14.1 業(yè)務外包與審批控制
14.1.1 核心業(yè)務外包申請流程
14.1.2 非核心業(yè)務外包申請流程
14.2 項目計劃及資質控制
14.2.1 項目計劃書審核流程
14.2.2 承包方資質審查流程

第15章 企業(yè)內部控制流程—對子公司的控制
15.1 對子公司業(yè)務層面的控制
15.1.1 子公司重大投資審核流程
15.1.2 子公司投資項目評估流程
15.2 母子公司合并財務報表控制
15.2.1 母子公司合并抵銷分錄編制流程
15.2.2 母子公司合并財務報表編制流程

第16章 企業(yè)內部控制流程—財務報告編制與披露
16.1 財務報告編制準備及其控制
16.1.1 年度財務報告方案編制流程
16.1.2 重大影響交易會計處理流程
16.2 財務報告編制及其控制
16.2.1 年度財務報告編制流程
16.2.2 合并會計報表編制范圍變更流程

第17章 企業(yè)內部控制流程—人力資源
17.1 人力資源規(guī)劃與需求控制
17.1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務流程
17.1.2 員工需求分析流程
17.2 人員招聘培訓與離職控制
17.2.1 職位分析流程
17.2.2 招聘管理流程

第18章 企業(yè)內部控制流程—信息系統(tǒng)
18.1 信息系統(tǒng)與審批控制
18.1.1 信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程
18.1.2 重要信息系統(tǒng)政策制定流程
18.2 系統(tǒng)開發(fā)與維護控制
18.2.1 信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程
18.2.2 信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程

第19章 企業(yè)內部控制流程—衍生工具
19.1 衍生工具與審批控制
19.1.1 衍生工具業(yè)務審批流程
19.1.2 衍生工具業(yè)務風險評估流程
19.2 衍生工具交易與監(jiān)督檢查控制
19.2.1 衍生工具交易記錄審查流程
19.2.2 衍生工具交易檢查執(zhí)行流程

第20章 企業(yè)內部控制流程—企業(yè)并購
20.1 企業(yè)并購與審批控制
20.1.1 潛在并購交易審核流程
20.1.2 并購交易管理控制流程
20.2 并購交易準備與控制
20.2.1 并購意向書編制流程
20.2.2 并購意向書審核流程

第21章 企業(yè)內部控制流程—關聯(lián)交易
21.1 關聯(lián)方界定及其控制
21.1.1 關聯(lián)方名錄編審流程
21.1.2 關聯(lián)交易記錄審查流程
21.2 關聯(lián)交易與披露控制
21.2.1 重大關聯(lián)交易審核流程
21.2.2 關聯(lián)交易事項詢價流程

第22章 企業(yè)內部控制流程—內部審計
22.1 審計與檢查匯報控制
22.1.1 內部審計流程
22.1.2 后續(xù)審計流程
22.2 審計督導與質量控制
22.2.1 內部審計督導流程
22.2.2 自我質量控制流程

內部控制流程課程


轉載:http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/282487.html

已開課時間Have start time

在線報名Online registration

    參加課程:企業(yè)內部控制流程手冊

    單位名稱:

  • 參加日期:
  • 聯(lián)系人:
  • 手機號碼:
  • 座機電話:
  • QQ或微信:
  • 參加人數(shù):
  • 開票信息:
  • 輸入驗證:  看不清楚?點擊驗證碼刷新
付款信息:
開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
胡樂群
[僅限會員]